原始凭证的填制和审核

发布时间 : 星期一 文章原始凭证的填制和审核更新完毕开始阅读

湖南公路运费发票 发货单位:宝庆市胜利工厂 2007年12月23日 №007986 发 站 货物名称 甲材料 丙材料 类 别 运费 费 率 宝庆站 件 数 数 量 14 00千克 包 装 到 站 重 量 1000千克 400千克 金 额 280.00 ¥280.00 星城站 计费重量 1000千克 400千克 附记 发票专用合计金额(大写):贰佰捌拾元整 收货单位:星城兰波旺公司 经办人:张雨 收款单位盖章(未盖章无效) 会计:肖明明 复核:陈胜家 开票:马力

中国工商银行托收承付款凭证(支款通知) 3承付

邮 付款人 托收 金额 全 称 账 号 开户银行 附件 附 寄单证张数或册数 备注: 商 品 发 运 情 况 委托日期 年 月 日 收款 人 全 称 账 号 开户银行 第0880657号

行号 6574 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 合 同 名 称 号 码 转讫 收款人开户行盖章 月 日 4 款项收妥日期 年 月 日 单位主管 会计 复核 记账

29

费 用 分 配 表 年 月 日

材料名称 甲材料 丙材料 合 计 分配标准(千克) 1 000 400 1 400 分配率 0.2 0.2 金 额 200.00 80.00 280.00 会计主管 记账 出纳 制单

26.12月24日,报销总经理汽车油费550元,以现金支付。

星城市石化实业集团 票 联 发湖 南 客户: 年 月 日 No 00455 项 目 90#汽油 发票专用章 合计(大写) 单位 L 数量 200 单价 2.75 金 额 万 千 百 十 元 角 分 5 5 0 0 0 备注 ②付款人发票 ※万※仟伍佰伍拾元零角零分 ¥ 5 5 0 0 0 收款单位盖章(未盖章无效) 开票人:刘星 收款人:张中 发票监督电话:0731-5468213

兰波旺公司现金付讫凭单 年 月 日 第 号

付款 内容 金额 (大写) 备注: 会计主管 复核 批准部门 收款人

现 金 付 讫

30

27.12月24日,向本市海利实业公司(开户行:中国工商银行星城支行,账号:641040102135186,地址、电话:星城市光大路88号0731-7565385,纳税人识别号:

430035437226124)销售甲材料1 000千克,单价8元,计8 000元,增值税1 360元,收到转账支票存入银行。

湖南增值税专用发票 南 记 湖账 联 №00012132 开票日期: 年 月 日 4300034152 购货单位 2489-1<8-7-61596284 加密版本:01 纳税人识别号:430181010263034 8<032/52>9/29543-4974 4300034152 码 地 址、电 话:星城市时代路128号0731-62278779 1626<8-3024>82901-2 区 00012131开户行及账号:前办9870461472243115839 -47-6<7>2*-/>*>6/ 名 称:星城兰波旺公司 密 规 格 型 号 单 位 数 量 1 000 单 价 8 金 额 8 000 合 计 8 000 玖千叁佰陆拾元整 (小写)9 360.00 备 注 税率 17% 税 额 1 360 1 360 甲材料 货物或应税劳务名称 价税合计(大写) 销货单位 ㎏ 第 三 联 : 记 账 联 销 货 方 记 账 凭 证 名 称:本市海利实业公司 纳税人识别号:430035437226124 地 址、电 话:星城市光大路88号0731-7565385 开户行及账号:中国工商银行星城支行641040102135186 收款人: 复核: 开票人: 销货单位:(章) 中国工商银行转账支票(湘) ⅥⅡ 03656546 本 出票日期(大写)贰零零柒年壹拾贰月贰拾肆日 付款行名称:工行开福支行 支 收款人: 星城兰波旺公司 出票人账号: 547022820328206752 票 付 人民币 款 ( 大写 ): 期 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 9 3 6 0 0 0 玖仟叁佰陆拾元整 星十 用途: 购产品 财 城 科目(借) 务 天 上列款项请从 专 海 对方科目(贷)_________ 利用 我账户内支付 章 公 付讫日期 年 月 日 司 出票人签章 出纳 复核 记账 新张印青

31

中国工商银行进账单(收账通知) 年 月 日 第 002号

收全 称 款账 号 人 开户银行 人民币(大写) 票据种类 票据张数 付此联款账 号 是银人 开户银行 行百 十 万 千 百 十 元 角 分 交收款 人的收收款人开户行盖章 账 通 年 月 日 知全 称 单位主管 会计 复核 记账 转讫

28.12月25日,仓库转来验收单,从胜利工厂购进的甲材料1 000千克,丙材料400千克,验收入库。

收 料 单 供应单位: 编号:1012 发票号码: 年 月 日 仓库:一仓库

数 量 规格 材料名称 编号 应收 验盖收 人 章 实收 单位 单 价 实际价格(元) 发票 金额 运杂 费 合 计 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 合计 备 注 第二联:会计部门 会计 出纳 复核 记账 制单

32

联系合同范文客服:xxxxx#qq.com(#替换为@)