NC系统操作手册(采购管理)V3.0

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填写采购订单内容,确认无误点击【保存】

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采购订单上面注意以下信息: 采购组织:发生采购业务的单位名称

订单类型:此次采购的业务类型,如工程物资采购,固定资产采购等 供应商:按实际选择采购供应商。 采购员:按实际维护采购员信息。

采购部门:选择好采购员后自动带出采购部门。 主数量:根据实际情况维护物料的采购数量

原币含税单价:根据实际情况维护对应物料的采购含税单价。

3.3、到货单

在【到货单维护】节点,通过【新增】—【采购订单】按钮,参照采购订单生成到货单。

操作步骤:【供应链】—【采购管理】—【到货单维护】—【新增】—【采购订单】

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在弹出的采购订单的筛选界面上面确认查询条件,过滤到货的采购订单。 注意筛选条件上面的以下内容: 收货库存组织:收货单位的库存组织。 订单日期:下采购订单的日期范围。 收货仓库:选择货单上物料进入的仓库信息

在采购订单生成到货单的转单界面上选择本次到货的采购订单,点击【确定】生成到货单。

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在采购到货单上面确认好本次到货的数量、仓库信息,点击【保存】—【审批】按钮,到货单生效。

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