质量记录文件

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不 符 合 报 告

编号:E—822—04 序号 受审核部门 审核员 不合格事实陈述: 不符合标准条款: 不合格类型: 审核员: 部门负责人: 日期: 日期: 不合格原因的分析: 部门负责人: 日期: 建议的纠正措施和计划: 预定完成日期: 部门负责人: 日期: 审核员认可: 日期: 纠正措施完成情况: 部门负责人: 日期: 纠正措施的验证: 验证人: 日期: 编制: 审核: 批准: 时间: 部门负责人 审核日期

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内部审核报告(可另附纸叙述)

编号:E—822—05 序号: 组织名称: 审核范围: 审核概况: 1、 本次审核共调查了( )个部门的QMS过程或活动(见审核计划) 2、 审核中发现严重不符合项( )项,一般不合格项( ),观察项( )项。(见不符合项报告及观察项报告) 3、 不符合项分布状况(见不符合项分布表) 审核组对组织质量管理体系的评价: 预计受审核部门完成纠正措施所需时间: 附件: □签到表 □审核计划 □不符合项报告 □观察项报告 审核组长签字: 管理者代表意见: 签字 年 月 日 审核依据:□ISO9001:2000 □组织质量管理体系文件 □合同 □法律法规 审核组成员: 审核日期 审核中见面的审核方主要领导(见签到表) 特别说明: 1、 本次审核基于抽样调查,不能包含组织全部质量活动,因此末发现的不符合项可能仍存在于目前的质量管理体系中。 2、 如对审核结论有不同意见,请向管理者代表反映。

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