2017版煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法(试行) 联系客服

发布时间 : 星期二 文章2017版煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法(试行)更新完毕开始阅读

置警示标识。

4.监督管理

(1)事故隐患治理实施分级督办,对未按规定完成治理的

事故隐患,及时提高督办层级,加大督办力度;事故隐患治理完

成,经验收合格后予以销号,解除督办;

(2)及时通报事故隐患排查和治理情况,接受监督。

5.保障措施

(1)采用信息化管理手段,实现对事故隐患排查治理记录

统计、过程跟踪、逾期报警、信息上报的信息化管理;

(2)定期组织召开专题会议,对事故隐患排查和治理情况

进行汇总分析;

(3)定期组织安全管理技术人员进行事故隐患排查治理相

关知识培训。

二、重大事故隐患判定

本部分重大事故隐患:

1.未按规定足额提取和使用安全生产费用的;

2.未制定或者未严格执行井下劳动定员制度的;

3.未分别配备矿长和分管安全的副矿长的;

4.将煤矿承包或者托管给没有合法有效煤矿生产证照的单

位或者个人的;

5.煤矿实行承包(托管)但未签订安全生产管理协议,或者

未约定双方安全生产管理职责合同而进行生产的;承包方(承托

方)未按规定变更安全生产许可证进行生产的;承包方(承托方)

再次将煤矿承包(托管)给其他单位或者个人的;

6.煤矿将井下采掘工作面或者井巷维修作业作为独立工程

承包(托管)给其他企业或者个人的;

7.改制煤矿在改制期间,未明确安全生产责任人而进行生产

的,或者未健全安全生产管理机构和配备安全管理人员进行生产

的;完成改制后,未重新取得或者变更采矿许可证、安全生产许

可证、营业执照而进行生产的。

三、评分方法

1.按表 3-1 评分,总分为 100 分。按照所检查存在的问题进

行扣分,各小项分数扣完为止。

2.项目内容中缺项时,按式(1)进行折算:

A ? 100100

? B ?C …………………………………(1)

式中 :

A——实得分数;

B——缺项标准分数;

C——检查得分数。

项目 表 3-1 煤矿事故隐患排查治理标准化评分表

项目 内容 基本要求 标准 分值 评分方法 得分 1.有负责事故隐患排查治理管理工作的部门 2 查资料。无管理部门不 得分 职责 查资料和现场。责任未 一 、 分工 工 作 机 制 ( 10 分 ) 面负责、分管负责人负责分管范围内的事故隐患排查治 理工作,各业务科室、生产组织单位(区队)、班组、 岗位人员职责明确 2.建立事故隐患排查治理工作责任体系,明确矿长全 分工或不明确不得分, 4 矿领导不清楚职责 1 人扣 2 分、部门负责人 不清楚职责 1 人扣 0.5 分 分级 管理 对排查出的事故隐患进行分级,并按照事故隐患等级明 确相应层级的单位(部门)、人员负责治理、督办、验 收 4 查资料和现场。未对事 故隐患进行分级扣 2 分,责任单位和人员不 明确 1 项扣 1 分 基础 工作 编制事故隐患年度排查计划,并严格落实执行 4 查资料和现场。未编制 排查计划或未落实执 行不得分 1.矿长每月至少组织分管负责人及安全、生产、技术 等业务科室、生产组织单位(区队)开展一次覆盖生产 各系统和各岗位的事故隐患排查,排查前制定工作方 6 查资料和现场。未组织 员、范围、频次不符合 排查不得分,组织人 要求 1 项扣 2 分,未制 二 案,明确排查时间、方式、范围、内容和参加人员 、 事 故 隐 患 排 查 2.矿各分管负责人每旬组织相关人员对分管领域进行 1 周期 ( 30 次全面的事故隐患排查 分 范围 ) 定工作方案扣 1 分、方 案内容缺 1 项扣 0.5 分 查资料和现场。分管负 责人未组织排查不得 6 分,组织人员、范围、 频次不符合要求 1 项 扣 2 分 3.生产期间,每天安排管理、技术和安检人员进行巡 查,对作业区域开展事故隐患排查 5 查资料和现场。未安排 不得分,人员、范围、 频次不符合要求 1 项 扣 1 分 4.岗位作业人员作业过程中随时排查事故隐患 4 查资料和现场。未进行 排查不得分 1.建立事故隐患排查台账,逐项登记排查出的事故隐 登记 上报 患 3 查资料。未建立台账不 得分,登记不全缺 1 项扣 0.5 分 2.排查发现重大事故隐患后,及时向当地煤矿安全监 管监察部门书面报告,并建立重大事故隐患信息档案 2 查资料。不符合要求不 得分 1.事故隐患治理符合责任、措施、资金、时限、预案 “五落实”要求 2 查资料和现场。不符合 要求不得分 2.重大事故隐患由矿长组织制定专项治理方案,并组 织实施;治理方案按规定及时上报 6 查资料和现场。组织者 不符合要求或未按方 理方案未及时上报扣 2 分 案组织实施不得分,治 分级 治理 三 、 事 故 隐 患 治 理 ( 25 分 ) 3.不能立即治理完成的事故隐患,由治理责任单位(部 4 查资料和现场。组织者 不符合要求或未按方 案组织实施不得分 门)主要责任人按照治理方案组织实施 查资料和现场。当班未 4.能够立即治理完成的事故隐患,当班采取措施,及 时治理消除,并做好记录 采取措施或未及时治 5 理不得分,不做记录扣 3 分,记录不全 1 处扣 0.5 分 1.事故隐患治理有安全技术措施,并落实到位 4 查资料和现场。没有措 施、措施不落实不得分 安全 措施 2.对治理过程危险性较大的事故隐患,治理过程中现 场有专人指挥,并设置警示标识;安检员现场监督 4 查资料和现场。现场没 有专人指挥不得分、未 设置警示标识扣 1 分、 没有安检员监督扣 1 分 四 1.事故隐患治理督办的责任单位(部门)和责任人员 明确; 查资料。督办责任不明 ( 、 2 0 监 治理 分 督 督办 ) 管 理 确、不落实 1 次扣 2 2.对未按规定完成治理的事故隐患,由上一层级单位 (部门)和人员实施督办; 3.挂牌督办的重大事故隐患,治理责任单位(部门) 7 分,未实行提级督办 1 次扣 2 分,未及时记录 或上报 1 次扣 2 分 及时记录治理情况和工作进展,并按规定上报