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湖南省增值税专用发票 43000452021 记 账湖南 联 No 00087254 年 月 日 购货单名 称: 纳税人识别号: 地址、电话: 密码区 计量单位 数量 2489—1<9—7—61596284 8<032/52>9/29533—4974 1626<8—3024>82906—2 —47—6<7>2—/>>6 金 额 税率 **加密版本01 43000204521 00017654 税 额 第

三联 :记账联 销货单位记账凭证

位 开户行及账号: 货物或应税劳务名称 单价 价税合计(大写) 销货单名 称: 纳税人识别号: 地址:电话: 备注 (小写) 位 开户行及账号: 发票专用章收款人: 复核: 开票人: 销货单位(章)

中国工商银行进账单(收账通知) 年 月 日 第 002号

收全 称 款账 号 人 开户银行 人民币(大写) 票据种类 票据张数 付款此联是银人 开户银行 行百 十 万 千 百 十 元 角 分 交收款 人的收收款人开户行盖章 账 通 年 月 日 知全 称 账 号 单位主管 会计 复核 记账 转讫

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17.12月15日,从明光公司(开户行:中国工商银行娄底市支行,账号:654500200768952,地址、电话:娄底市竹风路897号,0738-7854635,纳税人识别号:431108300100234)购进乙材料4 000千克,单价9.9元,货款计39 600元,运费为400元,增值税额为6732元,材料按实际成本转账,货款未付。

湖南省增值税专用发票 43000452021 湖发票联 南 No 00015641 年 月 日 购货单名 称: 纳税人识别号: 地址、电话: 密码区 计量单位 数量 2489—1<9—7—61596284 8<032/52>9/29533—4974 1626<8—3024>82906—2 —47—6<7>2—/>>6 金 额 税率 **加密版本01 43000204521 00017654 税 额 第

二联 :发票联 购货单位记账凭证

位 开户行及账号: 货物或应税劳务名称 单价 价税合计(大写) 销货单名 称: 纳税人识别号: 地址:电话: 备注 (小写) 位 开户行及账号: 收款人: 复核: 开票人: 销货单位(章) 发票专用章

收 料 单 供应单位: 编号:1011 发票号码: 年 月 日 仓库:一仓库 数 量 规格 材料名称 编号 应收 实收 单位 单 价 实际价格(元) 发票 金额 运杂 费 备注 第二千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 联 :会 计 部门合 计 合计 验收人盖章 采购员 检验员 记账员 保管员

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湖南公路运费发票 发货单位:娄底市明光公司 2007年12月15日 №005674 发 站 货物名称 乙材料 类 别 运费 费 率 娄底站 件 数 数 量 4 000千克 包 装 到 站 重 量 4 000千克 金 额 400.00 ¥400.00 附记 星城站 计费重量 4 000千克 合计金额(大写):肆佰元整 收货单位:星城兰波旺公司 经办人:安宁 发票专用收款单位盖章(未盖章无效) 会计:周新 复核:李玉 开票;冯兵

18.12月15日,采购员王军刚出差归来,报销差旅费460元,以现金60元,结清原借支。

差 旅 费 报 销 单 单位名称: 填报日期 年 月 日 单位:元 姓名 日期 月 日 11 12 30 11 职级 飞机、车、船票 类别 汽车 汽车 100.00 金额 50.00 50.00 项 目 住宿费 包干报销 限额报销 出差事由 出差时间 计划 天 实际 天 备 注 起 止 地 点 起 星城 雁城 小 计 止 雁城 星城 其 他 费 用 标准 30 60 计算天数 10 核报金额 300.00 60 360.00 伙 食 补 助 费 车、船 补 助 费 其 他 杂 支 小 计 总计 金额 (大写) 万 千 百 拾 元 角 分 预支 核销 退补 主管: 部门: 审核: 填报人:

兰波旺公司现金付讫凭单 年 月 日 第 号

付款 内容 金额 (大写) 备注: 会计主管: 复核: 批准部门: 收款人:

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现 金 付 讫

19.12月16日,签发现金支票一份,提取现金500元备用。

20.12月17日,签发支票支付星城华美修理厂汽车修理费7 000元,其中用于车间修理的费用4 500元,用于行政管理部门修理的费用2 500元。

费 用 分 配 表 年 月 日

部 门 生产车间 行政管理部门 合 计 修理费 4 500.00 2 500.00 7 000.00 合 计 4 500.00 2 500.00 7 000.00 备 注 会计主管: 记账: 出纳: 制单:

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