关于印发《嘉兴银行内部审计操作规程》等规章制度的通知 联系客服

发布时间 : 星期五 文章关于印发《嘉兴银行内部审计操作规程》等规章制度的通知更新完毕开始阅读

附件1:

卷内文件(全引)目录

案卷 标题 题序号 文 号 责任者 ***** 专项审计 题 名 结论性文件材料 日期 20** ** ** 20** ** ** 20** ** ** 证明性材料 20** ** ** 20** ** ** 立项性文件材料 20** ** ** 其他备查文件材料 页号 备注 20** ** **

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附件2:

档内备考表 档案题名: 档案号: 案卷号: 本卷内的文件页数: 与本案卷有直接案卷号 联系的卷 档案号 立卷说明:本卷缺点及其他需要注名的情况 立卷人:(签名) 年 月 日 检查人:(签名) 年 月 日

归档后卷内修改说明: 经办人:(签名) 年 月 日 26

附件3:

案 卷 封 面

全宗名称: 审计机构名称 审计项目名称: 保管期限: 起止日期: 卷内件数: 案卷号: 档案号:

卷内共有 页

立卷时间 年 月 日 立卷人姓名

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附件4:

档 案 号 案 卷 号 案卷题名

从右至左填资料的案卷题名年 度

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