最全面的仓库管理制度及流程 联系客服

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稽核单位 盘点计划 公布盘点计 确定盘点范围 盘点前说明确定盘点方式 开始 公布监盘部门 实施盘点计第一盘点会议 编制盘点清成立盘点小组 盘点清册 拟定盘存计划 差异处理 第三次盘点会议 第二次盘点会 2 盘点清册 1 修正? 按照核决权限送呈签核 3 盘点人员组 1 盘点清册 交财务部 2 盘点清册 交监盘财务人 3 盘点清册 送仓储部门按照存货调整作业处理

19、存货如何进行调整?

(1) 本项目适用于存货盘盈(亏)及其他因素导致实际库存数与账目数量发生差异时的调整。 (2) 各部门将盘存差异原因查明后,由财务部门汇总编制“存货盘盈(亏)明细表”,应注明料品

编号、品名规格、账目库存数量、差异数、调整原因及其他有关资料呈部门主管签字。

(3) “存货盘盈亏明细表”一式三联,由财务部门分送如下:

第一联:财务部门据以入账后按照编号存档;

第二联:送仓储部门据以更正材料账及物料卡后按照编号存档。 第三联:申请部门存档备查。

20、存货调整作业流程图

财务部门

开始 盘盈亏明细表 1 2 3 送各部门主管审核后转财务部 存货盘盈(亏)及其他因素导 3 存档备查 盘盈亏明细表 2 盘盈亏明细表 1 盘盈亏明细表 送仓储部门更正材料 交账务部门入账 21、呆滞料如何处理?

(1) 本项目适用于库存期间逾期未使用或已经不使用的呆滞料处理程序。

(2) 仓储部门每半年提报库存期间逾期未使用或已经不使用的物料编制“呆料品库存报表”,注明

日期、料号、品名规格、部门、现有存量等资料,经部门主管签核后,品管、生管、营业等有关部门会签拟处理方式的意见,专门提交部门主管。

(3) 部门主管收到“呆料品库存报表”应即召集相关部门人员讨论如何处理呆滞料,并将拟处理方

式填入“呆滞品库存报表”,并按照权限送签,决定处理方式。

(4) “呆料品库存报表”一式二联,经核准后,分送如下:

第一联:仓储部门按照核定处理方式处理呆料品; 第二联:财务部门按照核定的处理方式入账。

22、存货调整作业流程图

仓储部门 呆料品 1 呆料品 2 呆料品 3 送品管、生管、营业等 按照核决权限送签 部门主管签核 召集会议、判定处理 方式,并将结果填入 呆料品库 1 2 3 呆料品库 1 2 3 每月提报库存期间逾期未使用 或出售的原料、半成品及成品开始 资料管理部门 财务部门 23、货仓作业的常用表单 呆料品 1 存档备查 呆料品 3 核准文件