特种设备制造质量管理手册 联系客服

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莱钢特种设备制造质量管理手册 编号:TSG/LGMM 记录,做好上传下达、下情上报工作,深入调查研究,发现问题并及时向领导汇报。

4)搞好我部用电、用水、电话、通信等管理工作,教育员工养成为我部节约每一度水、每一度电的良好习惯,做到节省行政开支。

5)根据总经理要求起草我部组织结构和管理体系、相关的管理、业务规范和制度,将公司内部管理制度化、规范化。

6)编制本部门各项工作流程,制定本部门的管理规章制度及奖罚措施,制定本部门的工作计划。

7)协助推进我部企业文化的建设工作,开展企业形象宣传活动,积极做好公司员工培训和计划生意等工作,严格保守公司商业秘密。

8)负责办理我部办公用品的采购、发放与管理工作。

9)指导安排我部员工的文化娱乐活动,深化各员工团队协作思想。 10)QES质量体系运行绩效考核。 1.3.10.6人力资源科

1)负责识别与特钢事业部管理体系运行活动有关人员所要求的能力和经历等。 2)负责对特钢事业部人力资源进行管理和新员工的招聘。

3)组织对特钢事业部管理体系运行活动有关人员能力、意识的评价工作,并依此4)4)确定职工培训需求规划。

5)负责编制职工培训规划、计划并组织实施。 6)负责组织对培训效果进行评价。

7)负责做好重点班次培训记录和建立并保存与相关人员的培训档案。 1.3.10.7机动设备科

1)负责对生产厂基础设施的归口管理。

2)负责特钢事业部生产设备的备品备件的采购计划制定,并协调和管理各生产厂生产设备的检修。

3)负责组织编制生产点检维护“一书四标”并实施管理。 4)负责组织对采购物资进行验收和仓储管理。

5)负责测量设备的选型,规定测量设备的校准周期和验收标准。 6)负责特钢事业部测量设备的维护、检定及计量工程的管理。

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7)负责特钢事业部工业控制计算机的运行、维护、检修管理工作,以及工业控制计算机采购计划的编制。

1.3.11特钢事业部质量管理体系各受控质量控制系统中与质量有关人员和部门的质量职责应在各受控部门的文件中予以明确。

1.4管理评审

1.4.1职责

1.4.1.1总经理主持管理评审活动。

1.4.1.2质量保证工程师负责向总经理报告质量管理体系运行情况,提出改进建议。 1.4.1.3质量检查站负责收集并提供与本部门工作有关的评审所需材料,负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。

1.4.1.4各受控部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需材料,并负责实施管理评审中提出的相关纠正、预防措施。

1.4.1.5质量检查站按《记录管理程序》保存管理评审产生的相关记录。 1.4.2控制要求

1.4.2.1制定管理评审计划

质量检查站于每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》,报质量保证工程师审核,总经理批准。内容主要包括:

a.评审目的; b.评审依据; c.评审主要内容; d.评审时间; e.参加部门或人员。

特钢事业部的管理评审每年至少进行一次,时间间隔不超过12个月。当出现下列情况之一时可增加评审频次:

a.特钢事业部内部组织机构、产品范围、过程和资源配置发生重大变化时; b.外部市场需求发生重大变化时;

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c.当法律、法规、标准及其他要求有变化时; d.顾客有重大质量投诉或发生重大质量事故时; e.质量审核中发现严重不合格。 1.4.2.2管理评审输入

a. 特种设备制造许可鉴定审核结果,年度监督检查情况; b. 特种设备顾客的意见、投诉和建议;

c. 审核的结果(包括内审、第二方审核和质量管理体系认证审核等); d. 顾客反馈(包括顾客满意度的测评结果及顾客意见、投诉等); e. 过程的业绩和产品的符合性; f. 纠正和预防措施的实施状况; g. 以往管理评审的跟踪措施; h. 可能影响质量管理体系的变更; i. 改进的建议。 1.4.2.3管理评审过程

a.根据《管理评审计划》安排,各受控部门按时限要求提供管理评审所需的资料,报质量检查站汇总、整理,提交管理评审。

b.总经理主持管理评审会议,各受控部门负责人和有关人员对评审输入作出评价,对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施,确定责任人和整改时间。

c.总经理对所涉及的评审内容作出结论,包括采取纠正和预防措施及其验证工作等。

1.4.2.4管理评审输出

a.对质量方针、质量目标、组织机构、过程控制等方面的客观评价; b.对质量管理体系的过程及相应文件的改进需要; c.对质量管理体系各项活动是否需要配备或补充资源; d.与顾客要求有关的产品的改进措施;

e.对质量管理体系持续适宜性、充分性和有效性的总体评价结果;

f.质量检查站根据管理评审输出的要求进行总结,编写《管理评审报告》,经质量保证工程师审核,总经理批准后,发至各受控部门并监督实施。

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1.4.2.5实施改进并验证效果

a.各受控部门制定相关的纠正和预防措施并实施改进; b.质量检查站对纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证; c.如果评审结果引起文件更改,按照《文件管理程序》进行修改。 1.4.2.6质量检查站负责做好管理评审过程的记录并保存。 1.4.2.7相关文件 《管理评审程序》

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