锅炉安装质保手册 联系客服

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4)参加质量内审活动,检查本专业程序文件的执行情况,了解、收集和分析本公司的质量动态,及时反馈处理意见;

5)收集国内外先进技术,规划本公司的发展方向,推广新工艺、新技术;

6)对本专业的质量体系文件有解释权,对本专业有争议的问题有仲裁权,对本专业的人员培训有建议权; 3.3.13检验责任工程师

1)对项目工程质量检验工作进行协调、监督指导; 2)编写和修订本专业质量体系程序文件; 3)编写和修订本专业通用作业指导书;

4)本专业使用的规程、规范、标准和质量体系文件有效性、适用性及完整性负责;

5)参加质量内审活动,检查本专业质量体系文件的执行情况,了解、收集和分析本处的质量动态,及时反馈处理意见;

6)对本专业的质量体系文件有解释权,对本专业有争议的问题有仲裁权,对本专业的人员培训有建议权。 3.3.14材料责任工程师

1)组织对锅炉安装用材料的质量检验工作,并对工程项目材料质量管理负责监督指导

2)编写和修订本专业质量体系程序文件; 3)编写和修订本专业通用作业指导书;

4)对本专业使用的规程、规范、标准和质量体系文件的有效性、适用性及完整性负责;

5)检查本专业程序文件的执行情况,了解、收集和分析本公司的质量动态,及时反馈处理意见;

6)对本专业的质量体系文件有解释权,对本专业有争议的问题有仲裁权,对本专业的人员培训有建议权;

7)负责分供方评价工作,收集、编制及修订分供方评价表,建立合格分供方的档案,向各施工单位(队)提供合格分供方的信息。 3.3.15设备责任工程师

1)编写和修订本专业质量体系文件,并对工程项目的设备质量管理,负责监督指导;

2)编写和修订本专业通用作业指导书;

3)对本专业使用的质量体系文件的有效性、适用性及完整性负责; 4)参加质量内审活动,检查本专业程序文件的执行情况,了解、收集和分析本公司的质量动态,及时反馈处理意见;

5)收集国内外先进技术,规划本公司的发展方向,推广新工艺、新技术;

6)对本专业的质量体系文件有解释权,对本专业有争议的问题有仲裁权,对本专业的人员培训有建议权; 3.3.16计量责任工程师

1)负责组织编制施工项目检验、测量所用的计量器具和实验设备的准备计划;

2)负责组织、指导计量器具的日常管理;

3)负责施工项目所用的检验、测量和试验设备的校准、调试; 4)负责组织、指导计量器具台帐的建立;

5)负责安装公司(本合同)内部计量器具管理文件的健全,并监督实施;

3.3.17项目经理: 1)项目质量第一责任人;

2)组织编制质量计划,对所承担锅炉安装工程的质量和服务符合用户需求负责;

3)对本项目质量体系的有效运行负责。 3.3.18项目质量负责人:

1)对承担的锅炉安装工程技术标准和质量体系文件的贯彻实施负责; 2)对组织编制施工组织设计、施工方案等技术文件负责; 3)对工程的质量记录满足规定要求负责。

4)领导项目各专业责任人员的工作,并协调相互之间的协作关系,对有争议的质量问题有权处臵并向质量保证工程师或管理者代表报告。

5)贯彻实施与锅炉产品质量有关的规程、规范和标准;

6)组织项目锅炉安装质量体系的运行,协调项目质量体系各相关职

能部门和各专业责任人员的工作;

7)根据合同要求,结合工程特点,确定工作质量目标和要求; 8)掌握工程质量信息,及时反馈给各有关专业责任工程师,不断改

进工作确保工程质量。 3.3.19工艺责任人员:

1)贯彻实施质量体系《程序文件》中与工艺系统有关的规程、规范和标准;贯彻执行《质量手册》中与工艺系统有关的要素和管理规定;

2)组织工艺系统质量控制和质量管理活动,负责协调监督和检查本系统的工作。

3.3.20材料责任人员:

1)对采购的锅炉受压元件质量进行控制,确保采购产品符合要求; 2)对用户提供产品实施质量控制,确保用户提供的产品符合规定的技术特性和质量要求;

3)对焊接材料的采购、验收、保管、发放等环节进行控制,以保证符合焊接的质量要求。

4)对产品和材料的标识和可追溯性进行控制,防止不同的产品和材料混淆、误用,实施和执行产品的唯一标识,确保其具有可追溯性。 3.3.21项目设备责任人员:

1)编制锅炉安装施工用设备购臵计划和年度大修计划,并对批准的计划组织实施;

2)负责锅炉施工所用设备的配臵;

3)确保锅炉安装施工所用设备的完好,技术性和安全性等符合规定的要求;

4)监督检查设备使用单位的“三定制度”(定人、定机、定岗)对主要的施工用设备发放操作证;

5)督检查压力管道施工用设备的使用、维护、保养制度的实施。 3.3.22项目部:

1)项目部由项目经理领导,组员由项目质量负责人、项目各专业责任人员及安全员、预算员、质量检验员、材料员、施工员组成; 2)组织本部门实施本公司《质量手册》和《程序文件》,必要时深化质量体系文件;

3)实施对本单位质量体系的自查自改,有效地采取纠正和预防措施,以消除和防止产生不合格的因素。 3.4 管理评审

a)为使质量体系保持其适应性和持续有效,每年至少进行一次管理评审,以保证满足标准、规范和本公司质量方针、目标的要求; b)管理评审由公司经理主持,管理者代表、各责任工程师及与质量有关职能部门负责人参加;

c)管理评审在内部质量审核的基础上进行,对质量体系运行中长期存在的问题和系统性问题提出决策,以使质量体系得到改进; d)管理评审记录由技术经营科归档保存。 4、质量保证体系文件

质量保证体系文件包括质量保证手册、程序文件(管理制度)、作业(工艺)文件、检验工艺、记录表卡等。 4.1 质量保证手册