NC系统操作手册(采购管理)V3.0 联系客服

发布时间 : 星期二 文章NC系统操作手册(采购管理)V3.0更新完毕开始阅读

采购入库单取消签字,打开采购入库单,选择对应采购入库单据,点击【取消签字】按钮,【删除】按钮

到此,采购入库单,采购发票删除完成,凭证删除完成

2.11、预付款和应付款手工核销

打开【手工核销】节点

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点击【查询】,输入查询条件

选择需要核销的预付款和预付款,注意借贷方金额必须一致,点击【核销】即可

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取消核销:在【手工核销】节点,点击【核销查询】,输入条件,点击【确定】

勾选需要取消核销的记录,点击【取消核销】即可

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第三章、 固定资产采购操作说明

3.1、固定资产采购业务流程图

3.2、采购订单

在【采购订单维护】节点,通过【新增】—【自制】按钮,生成采购订单。 操作步骤:【供应链】—【采购管理】—【采购订单维护】—【新增】—【自制】

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