金蝶K3采购管理操作规程 - 图文 联系客服

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K3供应链标准操作规程

(4)将红字外购入库单与红字采购发票钩稽,点击已审核的采购发票上【钩稽】按钮,如下图2-3-04所示: 图2-3-04 已审核的发票界面 系统会调出钩稽界面,点击【钩稽】按钮进行钩稽,钩稽完成系统提示【钩稽成功】,如下图

(5)外购入库核算:具体做法与采购标准流程的核算一样,点击【供应链】—【存货

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核算】—【入库核算】—【外购入库核算】,系统调出采购发票的界面,选择需要核算的发票,点击【核算】按钮,如下图所示:

核算完成后,发票金额会反写对应外购入库单的“单价”和“金额”字段,即入库单位成本、成本,如下图核算后红字外购入库单界面

(6)账务处理:点击【供应链】—【存货核算】—【凭证管理】—【凭证生成】,进入凭证生成界面,选择“实际成本法——外购入库”事务类型,点击【重设】按钮,将本期的红字采购发票过滤出来,“实际价凭证模板”处指定对应的凭证模板,点击“生成凭证”按钮,选择对应的凭证模板,如下图所示。系统会按照以上模板生成一张红字外购入库凭证,如下图所示:

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报表

1、物料收发汇总表 点击【供应链】—【仓存管理】—【报表分析】—【物料收发汇总表】,系统调出过滤条件,设置如下图物料收发汇总表过滤条件界面

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